近年来,新昌农商银行贯彻落实“内控优先”理念,积极探索内部控制审计,完善银行经营管理,经过持续推动,内部控制审计已成为该行审计的一个常规项目,形成了独具特色的内部控制审计体系。
该行加强内部控制审计督查评定,每年度对辖内不少于30%的支行评定一次,从组织决策系统、信贷业务系统等五大方面60多个小点进行评价,且实现三年全覆盖,同时做好审计处理和跟踪验证;加强内部审计的电子化建设,改进和创新内部控制审计方法,切实提升审计质量和效率;不断更新和梳理内部控制审计的内容和评价标准,培养和加强内审人员素质和业务技能,改进和创新内部控制审计方法,制定健全有效的内部控制审计规范体系,逐步走上了制度化、规范化道路。