通讯员 马充
本报讯 近年来,县城投集团以有效防控合规风险为目的,以提升依法合规经营管理水平为导向,大力推进精细化管理,不断增强企业合规管理能力。
县城投集团强化法律文件审查,规范企业经营行为。合规部严格根据合法、合规原则,对集团的各类法律文件进行全面审核把关。今年,已通过浙政钉电子审批系统审核各类合同490份,做到依据、审核清晰留痕;审核招标文件5个,包括新昌县人民医院迁建工程BIM智慧平台建设项目、里江北两岸综合提升项目等,提出包括招标公告、须知、合同条款等共计10余条合规合法性意见建议。
同时,县城投集团加强内部审计监督,构筑企业内审防线。为充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的作用,合规部明确集团2024年度内部审计计划,完成《新昌县国有建设项目小额工程管理情况专项审计调查审计报告》(新审调报﹝2024﹞1号)在浙江审计整改一体化智能管理系统上问题的销号工作等,切实做好、配合好各类审计事宜。
此外,县城投集团不断健全制度建设,加强企业内部管理。合规部结合实际情况,定期对集团制度进行梳理盘查,确保制度的有效性和连续性。目前,合规部已对集团59份制度文件进行全面梳理,并将集团制度与国资制度进行对照检查,梳理出有问题制度1份,内容不适应文件6份,已过时效期文件17份,并督促相关单位及时进行文件的修订。