检查中,检查组人员依据有关规定,对水电公司相关会计凭证进行逐一翻阅,对物资采购、业务招待等报销凭证的真实性、准确性、合理性认真核对。检查组对水电公司能严格执行集团财务管理制度,明确财务收支审批程序和审批人的权限责任,做到账款、账实相符,账面清楚完整等表示肯定。
本次检查也发现了一些不足,下一阶段,水电公司表示要不断加强单位财务管理,健全和完善财务制度,力求将财务工作做得更好、更实。
(通讯员王敏)